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内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析-正文
【作 者】牛恺著
【形态项】 295
【出版项】 北京:人民邮电出版社 , 2018.03
【ISBN号】978-7-115-47876-4
【中图法分类号】F239.45
【原书定价】69.00
【主题词】内部审计
【参考文献格式】 牛恺著. 内审人员进阶之道 内部审计操作实务与案例解析. 北京:人民邮电出版社, 2018.03.
内容提要:
内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及9店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,D1部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;D2部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。
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